Modelo 420

En muchos países del mundo, hay lugares, en especial provincias, municipios o departamentos en general, que gozan de una autonomía. ¿Bueno o malo?

Esa pregunta te la podrá responder una persona que viva en una comunidad autónoma, específicamente las que residen en España, ya que allí hay muchas comunidades que gozan de ese gran privilegio del que no todas disfrutan.

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Ahora, si por el contrario vives en alguna de las comunidades autónomas de España, ya te sabrás muchas de las leyes que se imparten en ellas, puesto que todas han estipulado sus propias leyes fiscales, por ejemplo, para regirse ante estas sin la necesidad de acudir al Gobierno Español para que solvente algún problema o inconveniente de este tipo.

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En el día de hoy, te hemos preparado un artículo que irá estrictamente dirigido a todas aquellas personas que residen en Canarias, una de las tantas comunidades autónomas que hay en el territorio español. Específicamente, te proporcionaremos información y datos de bastante relevancia con respecto al Modelo 420, uno que se presenta únicamente en esa región. ¡Adelante!

Modelo 420 IGIC

¿Vives en la Comunidad Autónoma de Canarias y nunca has escuchado hablar acerca del Modelo 420? ¿No? Pues descuida, ya que en este primer segmento, como siempre nos gusta comenzar desde el principio, te explicaremos de la mejor manera, qué es el Modelo 420, así que presta mucha atención para que trates de captar cada uno de los datos que tocaremos a continuación. ¡Vamos!

modelo 420 igic

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) posee oficinas y sucursales en toda España, y cómo no, si es el máximo ente fiscal de esa nación. Es por ello que Hacienda, en la región de Canarias, provee a sus contribuyentes del Modelo 420 del Impuesto General Indirecto Canario, conocido por sus siglas como IGIC.

Y sí, la Agencia Tributaria de Canarias posee el Modelo 420, el cual es usado para presentar las autoliquidaciones por operaciones que se hallen sujetas al Impuesto General Indirecto Canario, dejando a un lado las grandes empresas o contribuyentes dados de alta en el REDEME, tanto si declaramos en régimen general u ordinario como en los regímenes especiales de: Bienes usados, objetos de arte, antigüedades, objetos de colección y agencias de viajes.

modelo 420 igic canarias

Si alguna vez te has preguntado que es el IGIC, pues acá te aclararemos esas dudas e interrogantes que te rodean con respecto al tema. El IGIC viene siendo un impuesto indirecto estatal que posee las mismas funciones que el IVA, y esto quiere decir que es un impuesto de consumo que carga con la entrega de bienes y servicios por empresarios y profesionales que se ejecutan en Canarias y las importaciones a dicho territorio o región española.

El IGIC, o Impuesto General Indirecto Canario, cuenta con una funcionalidad análoga del IVA –Impuesto sobre el Valor Añadido- y que a su vez grava todo el consumo, por lo que los profesionales o empresarios que lo carguen, se deducirán, al mismo tiempo, el impuesto que se ve soportado al ingresar la diferencia o solicitando su devolución de ser esta negativa.

Modelo 420 Canarias

Es importante resaltar los aspectos más importantes a declarar en el Modelo 420 de Canarias. En este, deberás hacer declaración del IGIC aplicado a las facturas, tanto a las de ventas como a las de compras, de un trabajador autónomo o empresario durante un trimestre –cada tres meses-. Cabe destacar que la información que deberá recopilar el autónomo o empresario, es esta:

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1-La base imponible de todas y cada una de las operaciones, lo que quiere decir, el importe de cada factura antes de IGIC. 2-El tipo de IGIC aplicado a cada una de esas operaciones. 3-La cuota tributaria, que viene siendo la cantidad de impuesto que es añadida a la base imponible. Para este tipo de cosas, no hay nada mejor que colocar un ejemplo, así lo entenderás mejor.

Digamos que hay una factura con un importe total neto de 1.065 euros con Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) incluido: La base imponible sería exactamente de 1.000 euros; el tipo de IGIC sería general (6,5%); la cuota tributaria serían 65 euros, que es vendría a ser el resultado de aplicarle el 6,5% de IGIC a la base imponible, que serían los 1.000 euros antes mencionados.

modelo 420 impuestos

Sabiendo ya los aspectos a declarar en este modelo, te comentaremos algunos datos de cómo se compone este documento. En el Modelo 420, existen dos grandes secciones o apartados: el IGIC devengado y el IGIC deducible. El primero, es el IGIC que se le aplican a las facturas de venta, mientras que el segundo es el IGIC aplicado a las facturas de compra.

Lo anteriormente expuesto quiere decir y se ve traducido en que el resultado de la autoliquidación es la diferencia entre ambos apartados: el devengado y el deducible. De ser positivo este, el autónomo o empresa deberá estar en la obligación de ingresar ese dinero a la Agencia Tributaria Canaria. En cambio, de ser esta negativa, el autónomo o empresa recibirá esa diferencia.

modelo 420 ejemplar

Modelo 420 plazo de presentación

Como todos los modelos y documentos de los que nos provee la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), sin importar dónde se encuentren sus oficinas o sucursales, estos cuentan con un estricto período o plazo de presentación para entregar los modelos, en este caso el 420 de Canarias. Acá, en este apartado, te hablaremos un poco acerca del tiempo que dispondrás para cumplimentarlo y presentarlo de la manera correcta.

modelo 420 plazo

Como ya debes saber, y de igual manera te lo dejamos bastante claro al principio de este post, el Modelo 420 se debe presentar cada tres meses –trimestralmente- tomando en cuenta este calendario:

modelo 420 cálculos

Del 1 al 30 de enero, deberán presentarlo aquellos que hayan efectuado operaciones en el último trimestre del año anterior –octubre, noviembre y diciembre-; del 1 al 20 de abril para aquellas realizadas en el primer trimestre del año –enero, febrero y marzo-; del 1 al 20 de julio para las ejecutadas en el segundo trimestre (abril, mayo y junio), y por último, del 1 al 20 de octubre para las realizadas en el tercer trimestre del año –julio, agosto y septiembre-.

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